PDA_CPIN #19084

Contratação de Serviços de Agenciamento de Passagens

Adicionado por TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES quase 9 anos atrás. Atualizado mais de 8 anos atrás.

Situação:ConcluídaInício:01/01/2016
Prioridade:AltaData prevista:
Encaminhado para:Campus Parintins
Categoria:Contratação de Serviços
Ação:PDA2016 CPIN
Iniciativa: Ações PDI CPIN 2014-2018:3.1. Valorização da prática docente através de capacitação, certificação de atividades e assessoria pedagógica;
Ano:2016 Programa Orçamentário:2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :69292.53 Ação Orçamentária:2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:1 Natureza da Despesa:3390-DESPESAS CORRENTES
Status no PDA:Planejada Ameaça à execução:Quebra de contrato por parte do fornecedor
Meta :Dispor de serviços de agenciamento de passagens Impacto da ameaça:4
Indicador: Probabilidade:3
Perspectivas a partir de 2016:2. EFICIÊNCIA GERENCIAL Resposta do Risco:Tolerado
Obj.Estratégicos início 2016:3.03 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências compatíveis com os objetivos institucionais. Tratamento do Risco:Manter a fiscalização rigorosa do contrato.
Obj. PDI CPIN 2014-2018:1. Contribuir para a consolidação do IFAM no interior do Amazonas Tratamento de fragilidade:Sim

Histórico

#1 Atualizado por TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES há quase 9 anos

  • Ação alterado de PDA2015 CPIN para PDA2016 CPIN

#2 Avatar?id=6213&size=24 Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 8 anos

  • Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 3.03 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e para 3.03 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências compatíveis com os objetivos institucionais.

#3 Atualizado por David Wilkerson Souza há mais de 8 anos

  • Situação alterado de Nova para Concluída
  • % Terminado alterado de 0 para 100
  • Valor Unitario alterado de 69770.25 para 69292.53
  • Natureza da Despesa alterado de 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA para 3390-DESPESAS CORRENTES
  • Resposta do Risco alterado de Transferido para Tolerado
  • Tratamento de fragilidade ajustado para Sim

Processo nº 23384.000012/2016-48:

  • Nota de Empenho nº 2016NE000001 - Valor: R$ 2.937,08 - Termo de Contrato nº 06/2014 (encerrado)

Processo nº 23384.000142/2016-81:

  • Notas de Empenhos - Data Emissão - Modalidade - Valor-R$

        800064                      06Mai                PREGAO         592,56

        800065                      06Mai                PREGAO         544,56

        800067                      06Mai                PREGAO         15.103,44

        800082                      13Jun                PREGAO         50.114,89

Nota de Empenho nº 2016NE000049 - Valor R$ 18,00 - referente à juros decorrentes do contrato.

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